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Manuais
Opções Disponíveis no Ecrã do Reembolso de IVA
No ecrã do Reembolso de IVA existem diversas opções:


O botão permite navegar para o ecrã anterior, ou seja, o ecrã do apuramento do IVA.

O botão disponibiliza uma lista de códigos de iva (e contas), servindo como uma ajuda na escolha dos códigos de iva a usar nas correspondentes relações.

Nesta lista apenas são visíveis os códigos de iva e contas snc do ano e período seleccionado no ecrã de Reembolso de IVA.

O botão cria as relações que foram escolhidas (com a activação dos campos Incluir no anexo).
As opções disponíveis nessas listagens encontram-se explicadas no tópico "Opções das Análises".

Depois de Preparar, ficam disponíveis as Opções Observar, Exportar e Imprimir.

A opção permite visualizar novamente as relações.

O botão permite exportar as configurações e idus para um ficheiro zip.

O botão permite importar as configurações e idus provenientes de um ficheiro zip.

Quer na exportação como na importação é apresentado ao utilizador uma lista com os idus e configurações agrupado por clientes, fornecedores e regularizações para que possa seleccionar quais os que deseja exportar ou importar.

Nota: Relativamente às configurações do Reembolso de IVA, os campos "Ano", "Período" e "Incluir no anexo" não são exportados.


O botão permite criar o suporte informático das respectivas relações escolhidas.
O suporte informático do Reembolso de IVA faz parte da Declaração Periódica de IVA.

Para emitir o suporte informático da declaração periódica de iva com o reembolso de iva deve emitir primeiro o suporte informático da declaração periódica de iva e depois o Reembolso de iva.
O suporte informático da Declaração é efectuado na rotina de Mapas de Gestão em Suporte Informático.

Nesta opção, deve seleccionar o ficheiro da declaração periódica de iva previamente emitido.

Nota: A estrutura do suporte informático da declaração periódica de iva tem que possuir no campo versão do ficheiro o valor 02.

Também é possível exportar para o mesmo ficheiro relações de clientes, fornecedores e regularizações de mais do que um período.
O ponto 4 do Despacho Normativo nº 53/2005 refere o seguinte:
"Havendo crédito de imposto reportado de período anterior, de valor superior a 25 % do reembolso pedido, e sendo o imposto dedutível do período inferior ao reembolso pedido, deverão ser submetidas, quando ainda não apresentadas, as relações referidas no n.º 1, correspondentes aos períodos, no máximo de três, cujos reportes estão a influenciar o reembolso.".

Nos casos em que o utilizador desejar exportar mais do que um período, deve exportar o período em causa e depois exportar os períodos anteriores para o mesmo ficheiro.

Exemplo: Está a entregar a Declaração Periódica do 3º Trimestre de 2008, com reembolso de iva.
Deve seleccionar o respectivo período, 2008 3T e efectuar a exportação dos respectivos anexos. Assim, após efectuar a 1ª exportação deve alterar o período para 2008 2T e efectuar uma nova exportação para o mesmo ficheiro.
Nesse ficheiro ficarão aglomeradas todas as exportações que efectuar de todos os períodos pretendidos.


O botão serve para imprimir os dados das relações preparadas.
Para mais informações sobre esta opção consulte o tópico "Impressões Definidas pelo Utilizador ( Idu )".