Cabeçalhos de Documentos de Faturação
Descrição | Obs. | Comprimento máximo | Nome na aplicação |
Código tipo de documento |
|
N3 ou C50 |
NDOC ou CODIMP |
Número do documento |
Obrigatório |
N10 |
FNO |
Data do documento |
Obrigatório |
D |
FDATA |
Data de vencimento |
|
D |
PDATA |
Moeda (a) |
'PTE', 'EUR' ou outra |
C3 |
MOEDA |
Número do cliente |
Obrigatório |
N10 |
NO |
Número do estabelecimento |
|
N2 |
ESTAB |
Número de contribuinte |
|
C18 |
NCONT |
Nome |
|
C55 |
NOME |
Morada |
|
C55 |
MORADA |
Localidade |
|
C43 |
LOCAL |
Código postal |
|
C45 |
CODPOST |
Cond. pagamento |
|
C55 |
TPDESC |
Número do vendedor |
|
N4 |
VENDEDOR |
Nome vendedor |
|
C20 |
VENDNM |
Data de carga |
|
D |
CDATA |
Local de carga |
|
C60 |
CARGA |
Local de descarga |
|
C60 |
DESCARGA |
Centro analítico |
|
C20 |
CCUSTO |
Identificação Interna |
|
C10 |
INTID |
Refª Interna |
|
C20 |
FREF |
País |
Numérico:1,2,3: (Nac.,U.E.,Outro) |
N1 |
PAIS |
Observações |
|
C75 |
FINAL |
% Desconto financeiro |
|
N5,2 |
FIN |
Total com Iva EURO |
Obrigatório |
N18,5 |
ETOTAL |
Valor Desc. Financ. EURO |
Obrigatório |
N18,5 |
EFINV |
Total com Iva Moeda |
Obrigatório |
N18,5 |
TOTALMOEDA |
Valor Desc. Financ. Moeda |
Obrigatório |
N18,5 |
FINVM |
Operação |
|
C1 |
OPERAÇÃO |
Linhas de documentos de faturação
Descrição | Obs. | Comprimento máximo | Nome na aplicação |
Código tipo de documento |
Obrigatório no caso de vir preenchido no cabeçalho |
N3 ou C50 |
NDOC ou CODIMP |
Número do documento |
Obrigatório |
N10 |
FNO |
Refª do artigo |
|
C18 |
REF |
Designação |
|
C60 |
DESIGN |
Quantidade |
Obrigatório se algum valor estiver preenchido |
N11,3 |
QTT |
Preço Unitário |
Obrigatório |
N18,5 |
EPV |
Taxa de Iva |
Obrigatório se algum valor estiver preenchido |
N5,2 |
IVA |
Tabela de Iva |
|
N1 |
TABIVA |
Total líquido da linha |
|
N18,5 |
ETILIQUIDO |
% de desconto comercial |
|
N5,2 |
DESC |
Armazém |
|
N3 |
ARMAZEM |
Refª Interna |
|
C20 |
FREF |
Ordem |
|
N10 |
LORDEM |
Código de barras |
|
C18 |
CODIGO |
Unidade 1 |
|
C2 |
UNIDADE |
Unidade 2 |
|
C2 |
UNIDAD2 |
Fator de conversão |
|
N15,7 |
CONVERSAO |
Observações 1 |
|
C68 |
OBS |
Observações 2 |
|
C40 |
LOBS2 |
Observações 3 |
|
C40 |
LOBS3 |
Localização |
|
C20 |
LOCAL |
Ficheiro Imagem |
|
C120 |
IMAGEM |
Operação |
|
C1 |
OPERACAO |
(a) Se o utilizador não incluir o campo
Moeda no ficheiro de importação, os valores passam por defeito em Euros, desde que os campos numéricos introduzidos reflitam os valores na moeda em referência.
Ao importar documentos de faturação, a aplicação atualiza os campos de
Preço de Custo e
Preço de Custo Ponderado dos artigos.
Nota: Na importação de documentos de faturação, relativamente aos campos mapeados, o Cliente/Entidade pode ser definido através dos seguintes campos:
Nº de Cliente (Campo
NO);
Nº de Cliente e Estabelecimento (Campos
NO e
ESTAB);
Nº de Contribuinte (Campo
NCONT);
Código EAN (campo
EAN); Para utilizadores que tenham o módulo de Documentos Eletrónicos Licenciados;
O funcionamento da aplicação relativamente aos campos descriminados é o seguinte:
Se o campo
NO estiver preenchido no documento de origem este é utilizado pela aplicação, caso contrário, é necessário mapear o campo
NCONT.
No que diz respeito ao estabelecimento, a aplicação faz a procura pelo
Nº de Cliente (
NO) mais o campo
Estabelecimento (
ESTAB), ou
Nº de Contribuinte (
NCONT) e (
ESTAB), pelo que, se este último não se encontrar preenchido, a pesquisa é feita à sede.
Considerando o campo
EAN, no caso dos documentos de faturação, uma vez que este campo pertence à tabela de clientes, este é denominado por
EANCL, no entanto, o comportamento é igual mapeando qualquer um dos dois.
Assim, se o
EAN estiver preenchido, o cliente só poderá ser encontrado por este campo, nunca pode ser encontrado por Nº ou Nº de Contribuinte (
NO e
NCONT respetivamente). Se o campo
Estabelecimento vier igualmente preenchido, então será utilizado na procura, caso contrário, será procurada a sede.
O campo em questão pode ser utilizado tanto na importação como na exportação, ao utilizá-lo este fica automaticamente preenchido com o código existente na ficha de cliente de cada documento de faturação.
É por fim importante referir que o campo EAN na origem dos dados tem de ser obrigatoriamente do tipo caracter.
Relativamente ao campo
TABIVA este pode ser mapeado em substituição do campo
IVA, sendo assim transportado para a linha importada da tabela de IVA existente na ficha do respetivo artigo. Se nenhum dos dois campos de IVA estiverem mapeados ou se se encontrarem em branco, é automaticamente utilizada a tabela de Iva 2.