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Manuais
Documentos De Faturação (estrutura A Importar)
Cabeçalhos de Documentos de Faturação
















































































































































































Descrição

Obs.

Comprimento máximo

Nome na aplicação
Código tipo de documento   N3 ou C50 NDOC ou CODIMP
Número do documento Obrigatório N10 FNO
Data do documento Obrigatório D FDATA
Data de vencimento   D PDATA
Moeda (a) 'PTE', 'EUR' ou outra C3 MOEDA
Número do cliente Obrigatório N10 NO
Número do estabelecimento   N2 ESTAB
Número de contribuinte   C18 NCONT
Nome   C55 NOME
Morada   C55 MORADA
Localidade   C43 LOCAL
Código postal   C45 CODPOST
Cond. pagamento   C55 TPDESC
Número do vendedor   N4 VENDEDOR
Nome vendedor   C20 VENDNM
Data de carga   D CDATA
Local de carga   C60 CARGA
Local de descarga   C60 DESCARGA
Centro analítico   C20 CCUSTO
Identificação Interna   C10 INTID
Refª Interna   C20 FREF
País Numérico:1,2,3: (Nac.,U.E.,Outro) N1 PAIS
Observações   C75 FINAL
% Desconto financeiro   N5,2 FIN
Total com Iva EURO Obrigatório N18,5 ETOTAL
Valor Desc. Financ. EURO Obrigatório N18,5 EFINV
Total com Iva Moeda Obrigatório N18,5 TOTALMOEDA
Valor Desc. Financ. Moeda Obrigatório N18,5 FINVM
Operação   C1 OPERAÇÃO



Linhas de documentos de faturação












































































































































DescriçãoObs.

Comprimento máximo

Nome na aplicação
Código tipo de documento Obrigatório no caso de vir preenchido no
cabeçalho
N3 ou C50 NDOC ou CODIMP
Número do documento Obrigatório N10 FNO
Refª do artigo   C18 REF
Designação   C60 DESIGN
Quantidade Obrigatório se algum valor estiver
preenchido
N11,3 QTT
Preço Unitário Obrigatório N18,5 EPV
Taxa de Iva Obrigatório se algum valor estiver
preenchido
N5,2 IVA
Tabela de Iva   N1 TABIVA
Total líquido da linha   N18,5 ETILIQUIDO
% de desconto comercial   N5,2 DESC
Armazém   N3 ARMAZEM
Refª Interna   C20 FREF
Ordem   N10 LORDEM
Código de barras   C18 CODIGO
Unidade 1   C2 UNIDADE
Unidade 2   C2 UNIDAD2
Fator de conversão   N15,7 CONVERSAO
Observações 1   C68 OBS
Observações 2   C40 LOBS2
Observações 3   C40 LOBS3
Localização   C20 LOCAL
Ficheiro Imagem   C120 IMAGEM
Operação   C1 OPERACAO



(a) Se o utilizador não incluir o campo Moeda no ficheiro de importação, os valores passam por defeito em Euros, desde que os campos numéricos introduzidos reflitam os valores na moeda em referência.

Ao importar documentos de faturação, a aplicação atualiza os campos de Preço de Custo e Preço de Custo Ponderado dos artigos.

Nota: Na importação de documentos de faturação, relativamente aos campos mapeados, o Cliente/Entidade pode ser definido através dos seguintes campos:

Nº de Cliente (Campo NO);
Nº de Cliente e Estabelecimento (Campos NO e ESTAB);
Nº de Contribuinte (Campo NCONT);
Código EAN (campo EAN); Para utilizadores que tenham o módulo de Documentos Eletrónicos Licenciados;

O funcionamento da aplicação relativamente aos campos descriminados é o seguinte:
Se o campo NO estiver preenchido no documento de origem este é utilizado pela aplicação, caso contrário, é necessário mapear o campo NCONT.
No que diz respeito ao estabelecimento, a aplicação faz a procura pelo Nº de Cliente (NO) mais o campo Estabelecimento (ESTAB), ou Nº de Contribuinte (NCONT) e (ESTAB), pelo que, se este último não se encontrar preenchido, a pesquisa é feita à sede.

Considerando o campo EAN, no caso dos documentos de faturação, uma vez que este campo pertence à tabela de clientes, este é denominado por EANCL, no entanto, o comportamento é igual mapeando qualquer um dos dois.
Assim, se o EAN estiver preenchido, o cliente só poderá ser encontrado por este campo, nunca pode ser encontrado por Nº ou Nº de Contribuinte (NO e NCONT respetivamente). Se o campo Estabelecimento vier igualmente preenchido, então será utilizado na procura, caso contrário, será procurada a sede.
O campo em questão pode ser utilizado tanto na importação como na exportação, ao utilizá-lo este fica automaticamente preenchido com o código existente na ficha de cliente de cada documento de faturação.
É por fim importante referir que o campo EAN na origem dos dados tem de ser obrigatoriamente do tipo caracter.

Relativamente ao campo TABIVA este pode ser mapeado em substituição do campo IVA, sendo assim transportado para a linha importada da tabela de IVA existente na ficha do respetivo artigo. Se nenhum dos dois campos de IVA estiverem mapeados ou se se encontrarem em branco, é automaticamente utilizada a tabela de Iva 2.