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Manuais
Documentos de Faturação - Dados de Tesouraria
Esta página serve para inserir os dados relacionados com os títulos de tesouraria e cobranças do documento de faturação:

Local do movimento de tesouraria
Este campo aparece quando o tipo de documento selecionado está configurado para permitir alterar o local de tesouraria nos documentos
Por defeito aparece o local indicado na configuração do documento, podendo o utilizador alterar para outro.

Título único para este documento
Quando o documento é pago por um único título, essa informação deve ser inserida neste local, sendo o mesmo lançado no ficheiro de títulos.
Se num Documento de Faturação, em modo de introdução, após lançar algumas linhas, ativar esta opção ", o campo Valor do Título é preenchido com o valor total do documento. Caso desative, o campo Valor do título do cheque é colocado a zero.

Dica: Quando este clique está ativo, do lado dos recibos é desativada a opção relativa à mesma situação, prevenindo a ocorrência de registos duplicados na tabela dos títulos de clientes.

Título
Serve para registar o número do Título.

Banco
Serve para registar o banco do Título.

Valor do Título
Este campo é referente ao valor do título de tesouraria e surge automaticamente preenchido com o valor total do documento de faturação, quando se ativa a opção Título único para este documento

Cartão de cidadão
Serve para registar o nº do Cartão do cidadão do cliente.
O nome deste campo poderá ser alterado através do parâmetro Descrição para o documento de identificação principal .

Data
Serve para registar a data do título.

Cobrança
Serve para indicar qual o modo de cobrança utilizado neste documento.

Cobrador e Rota de cobrança
Qual o cobrador e a rota de cobrança deste cliente, esta informação é preenchida automaticamente se na ficha do cliente estiver preenchida.

Tipo de Título
Neste campo é identificado o tipo de título, por exemplo; se se trata de um cheque, de numerário de um vale, etc...

Forma de pagamento
Permite indicar a forma de pagamento do documento de faturação.

Paypal
Este campo está disponível se tiver o documento de faturação configurado como "Permite pagamento via Paypal"
Esta opção apenas de encontra disponível caso tenha o Módulo PHC CS Web.

Pago via Paypal
Este campo fica ativo automaticamente quando a Paypal dá como pago o documento.

Permite Subscrição via Paypal
Esta opção fica ativa automaticamente quando o documento é pago por subscrição via Paypal. Ao clicar em é mostrado o tipo de acordo de subscrição. Esta opção é configurada no parâmetro Paypal - Acordo de subscrição.

Períodos de subscrições
Neste campo é mostrado o número de períodos a faturar nas subscrições, acordas com o cliente e estas são definidas no ficheiro de instalações.

Periodicidade de subscrições
Neste campo é mostrada qual a periodicidade escolhida para efetuar a subscrição paypal.

Entidade
Este campo está disponível se tiver o documento de faturação configurado como Utiliza Referências Multibanco/Easypay.
Se o cliente em questão tiver a opção Gera Referências Multibanco automaticamente ativa este campo é preenchido de forma automática com o que está definido no parâmetro Referência multibanco/Easypay: Entidade.
Se o cliente em questão tiver a opção Gera Referências Multibanco automaticamente inativa este campo não é preenchido e posteriormente pode preenche-lo manualmente com a entidade da referência multibanco ou clicar no botão Gerar MB que está disponível nas Opções Disponíveis do ecrã de Documentos de Faturação.

Se tiver PHC ON poderá saber mais sobre como gerar referências automaticamente nos documentos de faturação, clicando aqui.

Referência Multibanco
Neste campo deve preencher a referência multibanco gerada ao abrigo do protocolo com a Easypay. Estas referências começam pelos dígitos 45.

Valor a pagar
Este campo é preenchido automaticamente com o valor a pagar aquando o preenchimento automático da referência multibanco.

Referência Multibanco paga
Este campo fica ativo automaticamente quando a EasyPay dá como pago o documento.

Data de pagamento
Este campo é preenchido de forma automática com a data em que a EasyPay dá como pago o documento.

Nota: Não são geradas referências multibanco para documentos em moeda estrangeira.