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Manuais
Constituição Da Tabela De Movimentos De C/c De Fornecedores
A informação de cada Lançamento em c/c está ordenada da seguinte forma:FornecedorNome do fornecedor e número de ordem do mesmo.Data do Movimento Data real do respetivo movimento.Data de VencimentoData de vencimento do respetivo movimento.DocumentoTipo do documento em questão e seu respetivo número de ordem.Nota:Os códigos dos movimentos são definidos numa tabela em separado - Códigos de Conta-Corrente.Referente a Caso seja um documento que se refira a outro, como por exemplo, um pagamento de uma compra.MoedaIndica qual a moeda utilizada neste movimento.De seguida é possível observar os valores a débito ou a crédito, emitidos e/ou regularizados:Valores de emissãoValor que foi emitido.Valores já regularizadosValor já regularizado do respetivo movimento.Forma de pagamentoForma de pagamento do respetivo movimento.Classificação EstatísticaPermite indicar qual o código de classificação estatística associado a este movimento de Conta-Corrente.Este campo apenas está disponível para escolha quando o movimento de Conta-Corrente foi lançado diretamente na Conta-Corrente do fornecedor.Operações com o exteriorQuando esta opção está ativa, o movimento de Conta-Corrente irá aparecer no ficheiro da COPE com o Tipo de Valor igual a P, ou seja uma Posição.ObservaçõesCampo que permite registar informação adicional.Documento já incluído em pagamentoIndica se este documento já foi incluído em algum pagamento, dando informação do respetivo pagamento.Valor já incluído em pagamentosIndica qual o valor que foi incluído no pagamento.Identificação internaEsta opção permite colocar informação adicional, que poderá ser utilizado em mapas e listagens, bem como pode ser utilizado na integração para a Contabilidade (caso o utilizador possua este módulo) e na Reconciliação bancária (caso possua a tesouraria). A informação deste campo é geralmente proveniente do documento original.Refª InternaEste campo pode ser utilizado para diversos fins, tais como: filtro para mapas e listagens ou informação complementar para outras tabelas, já que o conteúdo deste campo transita para outras tabelas. O nome deste campo é definido nos Parâmetros gerais.Centro analíticoO campo centro analítico é preenchido de forma automática, caso esteja preenchido na ficha do cliente. Este campo pode ser utilizado para executar filtros nas listagens e análises. Pode definir o nome deste campo nos Parâmetros Gerais.Aprovado para pagamentoEste campo só está disponível se nos parâmetros definiu que utiliza Controlo sobre aprovação para pagamento. Para mais informações sobre este funcionamento consulte as compras. Previsão de IRS a reterEste campo permite visualizar a previsão do IRS a reter na fonte.Ajuste por descontos na liquidaçãoEste campo permite visualizar o valor do desconto financeiro efetuado no pagamento de um documento de compra. É atualizado no movimento de Conta-Corrente resultante do documento de compra. Depois de estar completamente regularizado, o valor do ajuste por descontos na liquidação deve ser igual à totalidade dos valores de desconto financeiro aplicados no pagamento, ou seja, a soma do valor apresentado no campo IRS a reter com o valor do ajuste deverá ser igual ao valor do campo previsão de IRS a reter.IRS a reterEste campo informa o utilizador do valor do IRS a reter na fonte, depois de efetuados os ajustes necessários nos casos em que existam descontos.Opções Disponíveis no Ecrã de Conta-Corrente de FornecedoresO ícone permite consultar o documento que deu origem a este. - Esta opção permite analisar os movimentos que se encontram associados ao movimento em que se encontra posicionado.Por exemplo, estando posicionado no registo referente a uma V/Fatura que já se encontre totalmente regularizada, ao clicar no botão de documentos relacionados poderá visualizar todos os movimentos associados.Opções Disponíveis no Menu de Conta-Corrente de FornecedoresNas opções disponíveis no menu de Movimentos de c/c de fornecedores, a opção Previsão de Tesouraria permite consultar a previsão de tesouraria que esta ligado ao movimento do extrato de Conta-Corrente do fornecedor. Se possuir PHC ON poderá obter mais informação sobre «a visualização de Extratos de Conta-Corrente» na nossa idirecto.